Faktúra č. 0638/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0638/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.10.2021
  • Celková hodnota: 205,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/21
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/21 Tonery na rok 2021. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 700,00 € 02.01.2021 16.01.2021 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť