Faktúra č. 0607/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0607/13
  • Popis fakturovaného plnenia: toalet. papier, pap. utierky
  • Dátum doručenia: 20.09.2013
  • Celková hodnota: 320,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/13
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/13 Toaletný papier 30ks, utierky papierové 30ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 0,00 € 23.08.2013 21.09.2013 Objednávka
Tlačiť