Faktúra č. 0533/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0533/19
- Popis fakturovaného plnenia: údržbarský materiál
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 185,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067/19 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 3 000,00 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka |