Faktúra č. 0349/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0349/21
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 104,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/21
- Dátum zverejnenia: 02.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027/21 | Tonery na rok 2021. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 700,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |