Faktúra č. 0336/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0336/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.05.2013
  • Celková hodnota: 26,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/13
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/13 Utierky papierové 6ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 0,00 € 22.05.2013 18.06.2013 Objednávka
Tlačiť