Faktúra č. 0335/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0335/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servítky, utierky, toaletný papier, potr. fólia
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 990,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 085/23
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
085/23 Papierové utierky 90ks Toaletný papier 114ks Potravinová fólia 8ks Servítky 88ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 990,85 € 22.06.2023 27.06.2023 Objednávka
Tlačiť