Faktúra č. 0258/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0258/19
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbarský materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 346,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 067/19
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
067/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 3 000,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Objednávka
Tlačiť