Faktúra č. 0167/14

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0167/14
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchyn. utierky
  • Dátum doručenia: 13.03.2014
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 069/14
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
069/14 Kuchynske utierky 60ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 0,00 € 07.03.2014 08.03.2014 Objednávka
Tlačiť