Faktúra č. 0161/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0161/23
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 172,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 066/23
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/23 Dodávka udržbarského materiálu na obdobie marec - december 2023. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 2 434,00 € 04.04.2023 12.04.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť