Faktúra č. 0146/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0146/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tekuté mydlo, toal. papier, kuch. utierky
  • Dátum doručenia: 11.03.2020
  • Celková hodnota: 288,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/261
  • Identifikácia objednávky: 017/20
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/20 Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 1 800,00 € 02.01.2020 24.01.2020 Objednávka
Tlačiť