Faktúra č. 0064/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0064/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 42,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/331
  • Identifikácia objednávky: 004/23
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/331 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A2213191 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 Iné 0,00 € 17.12.2021 18.12.2021 17.12.2023 17.12.2021 Phdr. Ondrišová Monika PhD. riaditeľka DSS Zmluva
004/23 Služby na rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 500,00 € 01.01.2023 13.01.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť