Faktúra č. 0064/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0064/20
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 510,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 035/20
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
035/20 Údržbársky materiál na rok2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 3 600,00 € 31.01.2020 11.02.2020 Objednávka
Tlačiť