Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0068/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 43,25 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 158,99 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0070/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 866,70 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/24 výmena oleja, filtrov, servis - Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 237,20 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/24 voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,47 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0083/24 El.energia "B" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 528,18 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/24 El.energia ZPB 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 88,09 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/24 El.energia "A" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 260,12 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/24 El.energia DSS + "C" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 756,59 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/24 plyn DSS za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0071/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/24 vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -19 014,62 € 23.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0059/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 100,02 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0058/24 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »