Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0145/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 506,14 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,12 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 472,98 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0149/24 tonery, odpad. nádobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 546,40 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0147/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 159,67 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 235,01 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0146/24 dvere so zárubňami Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 565,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
060/24 Prádlo a odevy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 270,05 € 05.04.2024 11.04.2024 Objednávka
059/24 pracovné stretnutie v dňoch 8.-9.4. 2024 pre dve osoby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Objednávka
0185/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0186/24 plyn DSS za 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0168/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 188,82 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0175/24 zdrav. prac. služba - I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 216,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0176/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 070,99 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0177/24 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 270,05 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0171/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 805,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0174/24 odber a likvidácia odpadu 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0166/24 školenie vodičov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. O.Gonda, AUTOŠKOLA 10760989 90,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0172/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 208,88 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »