Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0185/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
007/24 Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 840,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0061/24 Práca fekálom v objekte "B" 2.01. - 30.01.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 840,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0004/24 odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 853,39 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
071/24 Tablety ošetrovacie 150ks 1bal, tablety umývacie 100ks 3bal, tablety umývacie 150ks 1bal, prostriedok umývací 2 bal. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 862,32 € 13.05.2024 14.05.2024 Objednávka
0217/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 895,40 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
026/24 Diagnostika poruchy plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 900,00 € 11.01.2024 12.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0098/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 931,34 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0016/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 951,89 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0002/24 servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 995,42 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0085/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 995,90 € 23.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0038/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 020,37 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
033/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 021,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Objednávka
0198/24 El.energia "B" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 026,70 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
042/24 Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 1 052,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
0113/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 070,37 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0176/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 070,99 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0192/24 stočné DSS + "C" I.Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 1 074,82 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/24 El.energia "B" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 083,64 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »