Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0031/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 395,45 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0033/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 392,73 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0029/24 servis os. auta Ford Transit Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 32,80 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0032/24 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 86,53 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0030/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
033/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 021,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Objednávka
0034/24 prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slavomíra Čipkárová 34524665 161,28 € 31.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
034/24 Servis a oprava pracích zariadení na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 1 500,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Objednávka
035/24 oprava umývačky riadu, výmena vypust. ventilu na var. kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 510,00 € 05.02.2024 09.02.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0042/24 oprava sušičky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 176,40 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0036/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 345,06 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0041/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 899,31 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0037/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 384,23 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0035/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,33 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0040/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 302,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0038/24 čistiace a dezinf. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 020,37 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0045/24 posypová soľ, farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 188,85 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0044/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 217,79 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »