Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0003/24 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PSDOMOV s. r. o. 51108178 81,60 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0011/24 nájomné I. Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0008/24 mobily - doplatok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 5,14 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
028/24 odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 430,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Objednávka
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0022/24 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 726,13 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0021/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 595,82 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0020/24 El.energia "B" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 500,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0019/24 El.energia ZPB 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,70 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0018/24 El.energia "A" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 266,66 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0017/24 El.energia DSS + "C" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 595,10 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0026/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 375,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0025/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 48,58 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0024/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 2 223,68 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0028/24 odb.prehliadka-revízie NTL kotolní a tlak.nádob DSS, A, ZPB, B,C Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 427,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/24 vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -19 014,62 € 23.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
029/24 prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slavomíra Čipkárová 34524665 161,28 € 25.01.2024 09.02.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
030/24 servis auta Ford Transit na dobu neurčitú Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AUTONOVA s.r.o. 31649513 40,00 € 26.01.2024 29.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
031/24 galantérny materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 138,12 € 26.01.2024 29.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
032/24 Teplomer digitálny vpichový kalibrovaný 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MARVELS SK, s.r.o. 50207016 50,00 € 29.01.2024 30.01.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »