Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0109/24 odber a likvidácia odpadu 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0174/24 odber a likvidácia odpadu 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0246/24 odber a likvidácia odpadu 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 57,60 € 13.05.2024 22.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
007/24 Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 840,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
028/24 odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 430,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Objednávka
0130/24 odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 247,99 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0004/24 odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 853,39 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
017/24 Odvádzanie odpadových vôd na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 4 600,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0231/24 online školenie - Moderné vedenie zamestnancov v zariadeniach soc. služieb Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 120,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
040/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 22.02.2024 02.03.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0232/24 oprava práčky PRIMUS R22 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 176,64 € 09.05.2024 22.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0042/24 oprava sušičky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 176,40 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
025/24 oprava umývačky riadu v "B" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 80,00 € 05.01.2024 12.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0015/24 oprava umývačky riadu v "B" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 80,00 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0048/24 Oprava umývačky riadu WM-50,výmena vypust. ventilu na var.kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 505,50 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
035/24 oprava umývačky riadu, výmena vypust. ventilu na var. kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 510,00 € 05.02.2024 09.02.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0107/24 optický valec OKI black, cyan, yelow, magenta Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 688,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0010/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0052/24 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »