Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
055/24 interiérové dvere 45ks, zárubne 44ks, kľučky 44ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 8 550,24 € 25.03.2024 27.03.2024 Objednávka
0146/24 dvere so zárubňami Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 565,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
017/24 Odvádzanie odpadových vôd na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 4 600,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0192/24 stočné DSS + "C" I.Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 1 074,82 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0193/24 stočné DSS 2/2 I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 32,16 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/24 stočné ZPB I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 231,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0195/24 stočné "A" I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 269,74 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/24 technik BOZP a PO Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Alžbeta Černická 37477293 300,00 € 04.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
040/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 22.02.2024 02.03.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0091/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
028/24 odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 430,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Objednávka
0028/24 odb.prehliadka-revízie NTL kotolní a tlak.nádob DSS, A, ZPB, B,C Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ 14280116 427,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
021/24 Kancelársky materiál na obdobie január - február 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 1 500,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0032/24 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 86,53 € 29.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
044/24 Kancelárske potreby na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 1 490,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Objednávka
0104/24 závesný štítok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 64,51 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 270,28 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
070/24 deratizácia a dezinsekcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Motýľ s. r. o. 54176051 440,00 € 06.05.2024 14.05.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
013/24 Dodávka koláčov na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 1 732,80 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
014/24 Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 17 687,31 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »