Zmluva č. 6300143059

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 6300143059
  • Názov zmluvy: Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu.
  • Dátum uzavretia: 23.07.2019
  • Dátum účinnosti: 01.01.2020
  • Dátum platnosti do: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0094/18 Dodávka plynu za mesiac 2/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 06.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0180/18 Dodávka plynu za mesiac 3/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 02.03.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0056/18 Vyúčtovanie plynu za rok 2017., Vyúčtovanie plynu za rok 2017 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 789,60 € 17.01.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0068/18 Dodávka plynu za 01/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 22.01.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0282/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 04/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 03.04.2018 18.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0382/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 05/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 02.05.2018 12.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0468/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 06/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 04.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0560/18 Vyúčtovanie plynu 07/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0657/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 08/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 02.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0749/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 09/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 04.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0838/18 Vyúčtovanie plynu za mesiac 10/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 01.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0953/18 Dodávka plynu 11/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 05.11.2018 17.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1043/18 Dodávka plynu 12/2018. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 640,00 € 04.12.2018 19.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0053/19 Dodávka plynu 01/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 15.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0376/19 Vyúčtovanie plynu 05/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 06.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0644/19 Vyúčtovanie plynu 08/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 06.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0787/19 Dodávka plynu 10/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 02.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0900/19 Dodávka plynu 11/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 05.11.2019 29.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0974/19 Vyúčtovanie plynu 12/2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 710,00 € 02.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0048/20 Vyúčtovanie plynu za mesiac 01/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 15.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0050/20 Vyúčtovanie plynu 01.01.2019 - 31.12.2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -586,48 € 16.01.2020 06.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0475/20 Vyúčtovanie plynu 06/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 03.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0656/20 Dodávka plynu za mesiac 08/2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 04.08.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0836/20 Dodávka plynu 01.10 - 31.10.2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 05.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0929/20 Dodávka plynu 01.11 - 31.11.2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 615,00 € 03.11.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie