Družstevná 25/3, Batizovce
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 674,23 € | 31.01.2024 | 03.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0095/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 797,92 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0160/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,86 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0218/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 869,82 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0293/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 726,60 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0367/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 919,80 € | 26.06.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0424/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 852,53 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0475/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 201,85 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0536/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 866,58 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0601/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 369,55 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0658/24 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 391,70 € | 21.11.2024 | 03.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |