Zmluva č. 2020/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesová 10, PEZINOK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2020/26
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva
- Dátum uzavretia: 03.12.2020
- Dátum účinnosti: 01.01.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 579,42 € | 21.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0162/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 676,60 € | 23.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0353/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 949,82 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0341/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 339,72 € | 16.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0282/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 273,11 € | 01.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0472/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 187,42 € | 21.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0566/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 635,58 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0685/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 687,89 € | 20.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0785/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 768,17 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0950/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 83,04 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0899/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 685,13 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1075/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 675,15 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1099/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 110,76 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1160/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 811,80 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0814/22 | Odkupenie varníc | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1,20 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |