Faktúra č. 0814/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0814/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Odkupenie varníc
  • Dátum doručenia: 27.09.2022
  • Celková hodnota: 1,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/26
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/26 Rámcová zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 03.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 09.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť