Zmluva č. 20/2023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 20/2023
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 20/2023
- Dátum uzavretia: 27.12.2023
- Dátum účinnosti: 13.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0150/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 130,85 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0189/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 706,10 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0198/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 193,79 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0214/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 686,23 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0255/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 617,81 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0256/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 457,49 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0275/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 457,49 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0305/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 055,14 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0531/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 120,17 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0537/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 308,14 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0538/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 289,90 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0718/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 134,03 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |