GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0489/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,19 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0510/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 80,26 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0530/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 808,21 € 23.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0543/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 143,79 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0544/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 991,30 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0546/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 545,62 € 02.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0595/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 907,88 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0603/22 Nákup prostriedkov do kuchyne Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 70,89 € 15.07.2022 20.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0604/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 7,20 € 17.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0609/22 Nákup potravinárskej fólie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 30,22 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0627/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 083,55 € 24.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0637/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 471,20 € 08.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0644/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 48,00 € 30.07.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0654/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 338,54 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0655/22 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 25,90 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0674/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 298,80 € 10.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0678/21 Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 17,13 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0690/22 Nákup tovaru podľa faktúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 36,98 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0694/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 563,10 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0697/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 235,71 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »