JOZEF IVAN,s.r.o.


Informácie
  • Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
  • IČO: 44013337
  • Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0276/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 261,59 € 03.04.2018 18.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0743/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 263,23 € 03.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0020/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 264,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0540/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 267,83 € 25.06.2018 04.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0018/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 268,67 € 07.01.2020 24.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0167/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 269,25 € 02.03.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0014/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 269,50 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0723/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 272,23 € 23.08.2018 05.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1196/21 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 274,89 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0940/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 279,04 € 29.10.2018 08.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0088/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 279,13 € 03.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0075/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 284,62 € 21.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0801/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 284,94 € 17.09.2018 27.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1016/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 284,98 € 09.12.2019 24.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0837/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 285,07 € 01.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0452/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 285,47 € 30.05.2018 06.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0054/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 287,28 € 20.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0099/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 291,62 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0873/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 291,95 € 28.10.2019 09.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0043/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 296,70 € 14.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »