Brantner Poprad. s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0893/20 Vývoz separovaného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 21.10.2020 30.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0939/19 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 285,28 € 18.11.2019 29.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0968/22 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 398,99 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0976/22 Odvoz kuchynského reštauračného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0977/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0980/20 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,80 € 18.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0981/18 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 118,09 € 09.11.2018 17.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0981/22 Vývoz triedeného zberu- papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0991/20 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 69,30 € 23.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1035/20 Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 373,44 € 07.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1040/18 Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 106,27 € 03.12.2018 19.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1060/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1061/22 Vývoz triedeného odpadu - papier Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 29,76 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1078/21 Vývoz BRKO, dezinfekcia zbernej nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 50,10 € 18.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1084/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 22.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1105/20 Vývoz papiera. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 18.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1106/20 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 78,90 € 18.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1185/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 59,70 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1186/21 Odvoz bioodpadu, papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 452,75 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
18/POH-b/2018 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 26.10.2018 16.11.2018 31.12.2023 15.11.2018 Beáta Hudáková Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 »