SLOVAK TELEKOM, a.s.


Informácie
  • Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0101/22 Telekomunikačné služby 01/2022- Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0102/22 Telekomunikačné služby 01/2022 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,12 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0103/22 Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 100,91 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0107/20 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,36 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0108/20 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 1,60 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0109/20 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 107,05 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0110/19 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 167,24 € 05.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0110/20 Telekomunikačné služby - ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0111/19 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 131,45 € 06.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0111/20 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 161,17 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0111/23 Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,76 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0112/18 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 142,99 € 07.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0112/20 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 1,22 € 06.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0112/23 Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 92,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0113/18 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 131,45 € 07.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0113/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0114/19 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 1,22 € 07.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0114/24 Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0115/19 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 72,00 € 07.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0115/21 Nákup mobilných telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 495,00 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »