PEKÁREŇ GROS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0286/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 303,92 € 04.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0339/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 591,29 € 17.04.2019 08.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0379/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 235,29 € 06.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0434/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 525,91 € 22.05.2019 04.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0475/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 431,91 € 06.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0508/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 276,15 € 17.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0562/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 479,94 € 08.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0610/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 323,00 € 19.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0656/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 423,58 € 08.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0694/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 507,06 € 22.08.2019 29.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0721/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 406,78 € 09.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0762/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 265,68 € 19.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0797/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 542,54 € 04.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0861/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 212,45 € 23.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0914/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 578,83 € 08.11.2019 22.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0957/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 523,91 € 21.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1011/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 245,12 € 06.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
32/19 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 09.12.2019 01.01.2020 31.12.2021 12.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
1081/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 547,40 € 20.12.2019 28.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0110/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 487,12 € 07.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »