Objednávka č. 2020/040

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2020/040
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 23.03.2020
  • Celková hodnota: 7 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0245/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 4 849,05 € 24.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0314/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 646,82 € 09.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0337/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,19 € 21.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0265/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 117,88 € 31.03.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0346/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 23,95 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0345/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 275,38 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0344/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 161,66 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0370/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 209,41 € 29.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0365/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 220,17 € 29.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0385/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 212,66 € 05.05.2020 08.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0403/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 215,23 € 11.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0421/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 42,67 € 14.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0510/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 80,26 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0477/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 193,40 € 04.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0467/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 366,90 € 01.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0644/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 48,00 € 30.07.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0702/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 240,78 € 14.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0746/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 472,99 € 07.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0843/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 303,98 € 06.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0837/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 730,32 € 05.10.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0919/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 25,84 € 30.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0916/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 215,78 € 29.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0915/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 141,82 € 29.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0940/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 764,40 € 05.11.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0881/20 Nákup tovaru podľa faktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 74,60 € 16.10.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0868/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 382,09 € 15.10.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0975/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 495,94 € 13.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť