Objednávka č. 2020/007

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2020/007
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb podľa vlastného výberu v priebehu roka 2020.
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049/20 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 73,13 € 15.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0159/20 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 403,79 € 28.02.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0279/20 Nákup termos . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 437,23 € 02.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0267/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 816,60 € 01.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0504/20 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 980,40 € 12.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0531/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 73,13 € 18.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0647/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 146,26 € 30.07.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0876/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 534,08 € 16.10.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1052/20 Nákup čistiaceho prostriedku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 62,88 € 08.12.2020 16.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1078/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 43,49 € 14.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť