Objednávka č. 2020/007
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2020/007
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb podľa vlastného výberu v priebehu roka 2020.
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 18.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 73,13 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0159/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 403,79 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0279/20 | Nákup termos . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 437,23 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0267/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 816,60 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0504/20 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 980,40 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0531/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 73,13 € | 18.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0647/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 146,26 € | 30.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0876/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 534,08 € | 16.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1052/20 | Nákup čistiaceho prostriedku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 62,88 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1078/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 43,49 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |