Objednávka č. 2020/001

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2020/001
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup vitamínov, liekov a zdravotníckeho materiálu podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0089/20 Náplň do lekárničiek Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 93,95 € 03.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0153/20 Nákup liekov - vitamíny Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 530,10 € 26.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0161/20 Nákup liekov - dezinfekcia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 68,88 € 28.02.2020 06.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0315/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 668,42 € 09.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0636/20 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 149,82 € 24.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0716/20 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 39,35 € 25.08.2020 10.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0726/20 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 65,10 € 28.08.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť