Faktúra č. 0716/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0716/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 25.08.2020
  • Celková hodnota: 39,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/001
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/001 Objednávame u Vás nákup vitamínov, liekov a zdravotníckeho materiálu podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 1 000,00 € 07.01.2020 18.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť