Objednávka č. 0122/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0122/25
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás údržbársky materiál.
  • Dátum vyhotovenia: 29.10.2025
  • Celková hodnota: 1 123,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0547/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 1 123,36 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť