Objednávka č. 010/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 010/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019.
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 6 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0237/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 876,11 € 18.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0367/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 193,75 € 02.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0470/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 240,20 € 05.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0596/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 330,09 € 16.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0657/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 592,67 € 08.08.2019 20.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0832/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 501,67 € 11.10.2019 12.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0993/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 841,54 € 04.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť