Objednávka č. 0068/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0068/25
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 12.06.2025
  • Celková hodnota: 88,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0305/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 88,58 € 17.06.2025 04.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0362/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 229,36 € 24.07.2025 28.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0399/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 42,34 € 11.08.2025 22.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť