Objednávka č. 0061/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hraničná , 058 39 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0061/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD.
- Dátum vyhotovenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0359/23 | Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 251,50 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0392/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 2 235,10 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0441/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 280,30 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0534/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 892,10 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0582/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 298,19 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0657/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 363,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0740/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 700,45 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0798/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 240,70 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |