Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0162/26 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 223,49 € 30.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0163/26 Úradná skúška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 713,40 € 30.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0157/26 Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 088,44 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0161/26 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 821,72 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0160/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 746,14 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0159/26 Revízia plynových a tlakových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 2 723,64 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0156/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 171,36 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0158/26 Aktualizácia letáku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BoldHuman s. r. o. 54297346 98,48 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0155/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 718,80 € 27.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0154/26 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 4 149,87 € 25.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0153/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 833,91 € 24.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0150/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 830,23 € 24.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0151/26 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 253,61 € 24.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0152/26 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 77,50 € 24.03.2026 08.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0141/26 Optický kábel - montáž Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 657,74 € 23.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0149/26 Hudobná aktivizácia seniorov - Mgr. Madejová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Socialis spol.s.r.o. 47372851 69,00 € 23.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0148/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 393,59 € 20.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0147/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 284,60 € 19.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0146/26 Nákup kancelárského nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 75,72 € 19.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0145/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 207,94 € 19.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0142/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 61,06 € 18.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0143/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 048,73 € 18.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0144/26 Čistenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Dulák - FACHMANI 37439103 131,40 € 18.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0137/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 480,52 € 17.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0138/26 Plyn 03/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 17.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0139/26 Plyn 03/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 17.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0140/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 363,96 € 17.03.2026 25.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0134/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 818,54 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0132/26 Servis vozidla PP288DO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 139,42 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0129/26 Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 594,81 € 16.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »