| 0050/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 321,01 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0067/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 1 130,01 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0066/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 81,89 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0068/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 |  | 579,42 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0064/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 82,80 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0051/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 41,40 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0070/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 329,48 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0069/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 183,66 € | 21.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0059/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 123,68 € | 20.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0049/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poľnohospodárske družstvo, Batizovce | 00199630 |  | 440,00 € | 20.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0047/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 |  | 281,70 € | 18.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0045/21 | Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 529,00 € | 18.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0048/21 | Servisné práce 01.01.-31.03.2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 387,14 € | 18.01.2021 |  |  | 11.02.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0044/21 | Vyúčtovanie VSE za december 2020 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 206,33 € | 15.01.2021 |  |  | 16.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0041/21 | Vyúčtovanie plynu za December 2020 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 6 093,85 € | 15.01.2021 |  |  | 16.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0043/21 | Vyúčtovanie VSE za december 2020 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 245,21 € | 15.01.2021 |  |  | 16.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0042/21 | Vyúčtovanie VSE za december 2020 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |  | 3 221,22 € | 15.01.2021 |  |  | 16.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0040/21 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 |  | 957,78 € | 14.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0039/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 253,19 € | 14.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0035/21 | Ročný príspevok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Špeciálne olympiády Slovensko | 30811406 |  | 42,00 € | 13.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0037/21 | Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AUTOCONT s.r.o., | 36396222 |  | 25,49 € | 13.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0036/21 | Oprava elektrického robota. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Štefan Bachleda | 41845838 |  | 127,44 € | 13.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0038/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 44360991 |  | 510,77 € | 13.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0027/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 128,57 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0026/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 89,72 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0028/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 321,22 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0034/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 124,39 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0033/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 58,80 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0032/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 7,20 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0031/21 | Telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 |  | 39,61 € | 12.01.2021 |  |  | 28.01.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |