| 0288/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 145,27 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0301/21 | Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CUBS plus,s.r.o. | 46943404 |  | 104,40 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0293/21 | Prenájom licencie 3/2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RASAX alfa, spol. s r.o. | 35690003 |  | 247,56 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0291/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 82,80 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0300/21 | Plyn 04/2021 -Útulok Svit, Css. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 529,00 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0292/21 | Nákup rolovriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 |  | 298,08 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0287/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poľnohospodárske družstvo, Batizovce | 00199630 |  | 440,00 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0299/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 |  | 147,94 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0298/21 | Nákup farieb a maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 |  | 90,15 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0297/21 | Nákup tlak. manžety . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 |  | 7,50 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0294/21 | Služby technika požiarnej ochrany. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Vladimír Vrábeľ | 37709607 |  | 180,00 € | 07.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0285/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 60,77 € | 06.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0286/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 |  | 340,57 € | 06.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0284/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 125,47 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0283/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 10,93 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0277/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 144,00 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0276/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 69,12 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0282/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 |  | 273,11 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0281/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 17,82 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0280/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 |  | 548,95 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0279/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 109,96 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0278/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 149,09 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0275/21 | Školenie  - Madejová I. Mgr. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 |  | 45,00 € | 01.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0273/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 |  | 188,08 € | 29.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0274/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 349,07 € | 29.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0269/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 333,67 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0267/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 264,74 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0266/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 102,52 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0268/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 82,80 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0272/21 | Nákup jednorazových rukavíc. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 |  | 50,00 € | 26.03.2021 |  |  | 13.04.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |