| 0358/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 70,32 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0357/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 193,82 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0352/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 119,39 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0351/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 85,51 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0346/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 133,19 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0349/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Poprad Trading s.r.o. | 51189437 |  | 223,20 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0355/21 | Nákup šijacieho stroja. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 |  | 189,00 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0353/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 |  | 949,82 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0347/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 |  | 1 490,42 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0356/21 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 |  | 23,70 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0348/21 | Dodávka GSM brány, montáž, náklady. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 |  | 601,00 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0350/21 | Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | IReSoft,s.r.o. | 26297850 |  | 1 143,89 € | 19.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0339/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 |  | 449,25 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0343/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 |  | 61,60 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0345/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 |  | 1 012,99 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0341/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 |  | 339,72 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0340/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 41767225 |  | 41,40 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0337/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 |  | 507,48 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0344/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 29,64 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0338/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 128,08 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0342/21 | Servisné práce 01.04.-30.06.2021 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 |  | 387,14 € | 16.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0335/21 | Deratizačné práce -CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 |  | 85,00 € | 14.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0334/21 | Dezinsekcia - Útulok Svit. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 |  | 395,00 € | 14.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0333/21 | Dezinsekčné práce -Css | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 |  | 560,00 € | 14.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0336/21 | Nákup pracovných odevov a obuvi. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 |  | 493,83 € | 14.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0330/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 |  | 385,09 € | 13.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0329/21 | Plyn 03/2021- CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 |  | 5 153,47 € | 13.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0328/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 |  | 339,13 € | 13.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0332/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MPC CESSI a.s. | 31651445 |  | 118,40 € | 13.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra | 
    | 0331/21 | Nákup materiálu k výpoč. technike, servisná činnosť. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 |  | 900,05 € | 13.04.2021 |  |  | 07.05.2021 | Beáta Hudáková |  | Faktúra |