Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0785/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,15 € 19.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0786/22 Maliarské práce - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 4 799,60 € 19.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 08/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 95 628,46 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0784/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0783/22 Vývoz triedeného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 55,20 € 16.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0777/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 388,55 € 14.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0776/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 220,19 € 14.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0775/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 414,23 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0773/22 Nákup dverí ÚOČ- Et. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 187,20 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0762/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 896,46 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0772/22 Nákup údržbárského materiálu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 483,20 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0770/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 348,88 € 12.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0768/22 Telekomunikačné služby 08/2022 - Pevná linka , internet - Css, Útulok Svit, Magio- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,29 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0767/22 Telekomunikačné služby 08/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0766/22 Ispin Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0764/22 Telekomunikačné služby 08/2022 - mobilné telefony Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0769/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 334,62 € 12.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0771/22 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0774/22 Supervízia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 212,00 € 13.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0761/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 287,28 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0758/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 384,67 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0739/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 665,58 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0760/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 91,18 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0759/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 450,40 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0746/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 157,77 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0744/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 149,50 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0756/22 Nákup prac. odevov a obuvi - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 106,30 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0745/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 451,89 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0753/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 172,30 € 07.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0757/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 72,90 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »