Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0368/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 226,01 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0365/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 501,94 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0374/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0373/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 699,09 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0363/23 Cygnus SK: 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0394/23 Nové verzie MAGMA - 01.07.2023 do 30.09.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0388/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 681,55 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0395/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0392/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 2 235,10 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0393/23 Telekomunikačné služby 06/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0390/23 Telekomunikačné služby 06/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,96 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0389/23 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0384/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 131,02 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0383/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 209,35 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0382/23 Vyúčtovanie el. energie 06/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 400,10 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0381/23 Plyn 06/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 311,28 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0387/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 426,58 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0391/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 373,13 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0386/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 081,60 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0385/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 399,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0397/23 Webinár: elektronická platforma - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0396/23 Servisné práce SPIN 01.07 - 30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0403/23 Lepenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 671,54 € 19.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0405/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0400/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 482,72 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0402/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 48,50 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0404/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 705,48 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0401/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 343,56 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0406/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0399/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,60 € 18.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra