Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0980/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 439,01 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0972/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 147,60 € 18.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0970/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 660,07 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0978/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 251,98 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0977/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 661,48 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0979/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 268,51 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0969/22 Stočné 11/2021-10/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 2 573,80 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0982/22 Odborný seminár - p. Jeseňáková Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 20,00 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0981/22 Vývoz triedeného zberu- papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0976/22 Odvoz kuchynského reštauračného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 21.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0968/22 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 398,99 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0967/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 780,78 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1085/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 11,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1084/22 Nákup jablk. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 17,60 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1087/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 242,99 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1067/22 Odborná prehliadka a skúška EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1074/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1062/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 597,36 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1064/22 Systemová podpora MAGMA - 01.10.-31.12..2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 19.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1090/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 143,68 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1089/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 124,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1080/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 98,51 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1079/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 62,03 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1082/22 Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1083/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 455,14 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1081/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 228,79 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1071/22 Nákup zdravotníckého materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 95,68 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1088/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 147,60 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1078/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 295,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1068/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 664,40 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra