Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0945/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 943,60 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0944/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 206,64 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0943/22 Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Štur.ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 223,94 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0916/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 397,72 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0911/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0919/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 33,30 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0918/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 150,46 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0910/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 153,96 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0909/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 162,16 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0920/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 223,66 € 02.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0917/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 276,90 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0908/22 Nákup zdravotníckého tovaru, materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 327,67 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0914/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 126,00 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0913/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 386,75 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0912/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 237,57 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0915/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 963,96 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0966/22 Vyúčtovacia faktúra - odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 16.11.2022 19.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0924/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 425,15 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0928/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 134,22 € 03.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0927/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 233,00 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0922/22 Nákup obrusoviny - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dušan Husár - MOMENT 14344301 161,87 € 03.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0932/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 382,03 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0931/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 294,54 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0929/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 157,50 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0930/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 276,32 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0934/22 Plyn 11/2022- Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0923/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 230,97 € 03.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0925/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 328,57 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0926/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 275,00 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0933/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 41,31 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »