Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/24 Preprava klientov - Darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 120,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0213/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 121,09 € 23.04.2024 30.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0802/23 Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 121,18 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0237/24 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 124,13 € 03.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0052/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 126,73 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0120/24 Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 128,87 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0150/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 130,85 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0258/24 Telekomunikačné služby 04/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 130,85 € 10.05.2024 17.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0056/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0253/24 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0063/24 Telekomunikačné služby 01/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 132,14 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0186/24 Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 133,09 € 09.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0172/24 Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0222/24 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 137,18 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0244/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 138,60 € 08.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0073/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 139,16 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0232/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 141,60 € 30.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0030/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 143,86 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0039/24 Školenie - Chlebovič. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 144,00 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0122/24 Oprava veľkokuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 146,76 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0215/24 Nákup tovaru do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 152,72 € 24.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0099/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 165,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0784/23 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 10-12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 03.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0176/24 Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0203/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 188,10 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0198/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 193,79 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0796/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 195,15 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0083/24 Servis váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 196,20 € 20.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0121/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 207,28 € 07.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0177/24 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 210,45 € 05.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »