Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0918/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 150,46 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1025/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,06 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0997/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,24 € 29.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0389/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,37 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0196/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,40 € 14.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0883/22 Odborný seminár - Dolná Mgr., Mudráková. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 3P - Projekt n.o. 50392701 152,00 € 19.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0404/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 152,05 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0910/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 153,96 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0395/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 154,31 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0596/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 154,92 € 13.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0354/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 155,57 € 28.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0251/22 Školenie - Spišák D. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 156,00 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0929/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 157,50 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0406/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 157,61 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0746/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 157,77 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0588/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 158,13 € 12.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0495/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 158,22 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1050/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 158,22 € 13.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0555/22 Zámky dverí a kľúče Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 160,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0853/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 160,96 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0922/22 Nákup obrusoviny - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dušan Husár - MOMENT 14344301 161,87 € 03.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0597/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 161,98 € 13.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0418/22 Odborná skúška výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 162,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0417/22 Odborná skúška výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 162,00 € 23.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0909/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 162,16 € 27.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0959/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 162,47 € 10.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1047/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 163,14 € 13.12.2022 21.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0525/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 163,43 € 21.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0399/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 164,73 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra