Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0480/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 91,62 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0723/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,04 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0868/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,48 € 22.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0746/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 92,80 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0687/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 92,97 € 20.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1055/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 94,04 € 09.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1131/21 Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 94,78 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0735/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 95,29 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1119/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 96,01 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1154/21 Telekomunikačné služby 11/2021-mobilné telefóny Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0808/21 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 03.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1093/21 Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2021 03.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0585/21 Prenájom kontajneru 01.06.-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 23.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0623/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 97,30 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0544/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 97,57 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1048/21 Telekomunikačné služby 10/2021-mobilné telefóny Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 98,06 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0858/21 Nákup čípov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 98,40 € 17.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0215/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,75 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0873/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 98,94 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 99,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0675/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 99,42 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0972/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 99,79 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0400/21 Prezutie pneumatík, výmena brzdových dosiek - Opel Vivaro . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 100,02 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0476/21 Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0615/21 Prenájom kontajnera 01.07.-31.07.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0728/21 Prenájom kontajnera 01.08.-31.08.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 04.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1013/21 Prenájom kontajnera 01.010.-31.10.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1181/21 Prenájom kontajnera 01.12.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0962/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,04 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0205/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »