Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0365/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 505,21 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0363/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0379/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0378/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Útulok Svit mobil. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0371/22 Nákup batérií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 121,34 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0374/22 Servisné práce - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 20,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0373/22 Servisné práce - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0376/22 Daň z nehnuteľnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 684,47 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0375/22 Miestný poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 512,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0377/22 Dodávka samonosného kábla 15xNx0,5. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 413,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0382/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Pevná linka, Internet Css, Pevná linka, internet , mágio -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,07 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0381/22 Telekomunikačné služby 04/2022 -Ispin . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0380/22 Telekomunikačné služby 04/2022 - Internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0372/22 Servisné práce - Opel Vivaro. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 06.05.2022 05.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0383/22 Nákup výpočtovej techniky, servis . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 912,55 € 09.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0384/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 321,24 € 09.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0390/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,92 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0389/22 Nákup mäsových výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 151,37 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0392/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 289,14 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0391/22 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 435,29 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0388/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 728,40 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0387/22 Plyn 04/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 866,57 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0385/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 350,69 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0386/22 Supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 242,00 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0397/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 26,83 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0393/22 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0396/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 204,28 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0395/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 154,31 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0394/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 732,12 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0403/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 695,57 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra